Отчёт об исполнении бюджета на 1 июня 2013 года







ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА





КОДЫ
на 01Июня 2013 года 0503117




Дата 01.06.2013
Наименование


по ОКПО 04100492
финансового органа МО г.Михайловска


Глава по БК 201
Наименование публично-правового образования Админгистрация МО г.Михайловска


по ОКАТО 07258501000
Периодичность: квартальная, годовая




Единица измерения: руб



383


1. Доходы бюджета








Наименование показателя


Исполнено
Код Код дохода Утвержденные
стро- по бюджетной бюджетные Неисполненные
ки классификации назначения назначения




1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета 10 x 95 163 310,91 43 063 982,88 52 099 328,03
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 90 756 100,00 41 749 819,97 49 006 280,03
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 35 757 100,00 17 179 675,16 18 577 424,84
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 35 757 100,00 17 179 675,16 18 577 424,84
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 10 000 1 01 02010 01 1000 110 35 757 100,00 17 003 334,32 18 753 765,68
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02021 01 1000 110
97 911,92 -97 911,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 1000 110
78 428,92
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 104 000,00 159 441,48 -55 441,48
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 104 000,00 159 441,48 -55 441,48
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 47 361 000,00 19 710 839,26 27 650 160,74
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 7 698 000,00 950 746,21 6 747 253,79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 7 698 000,00 950 746,21 6 747 253,79
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 39 663 000,00 18 760 093,05 20 902 906,95
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 7 853 270,00 5 968 787,92 1 884 482,08
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 7 853 270,00 5 968 787,92 1 884 482,08
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 31 809 730,00 12 791 305,13 19 018 424,87
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
10 000 1 06 06023 10 0000 110 31 809 730,00 12 791 305,13 19 018 424,87
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000
5 044,01 -5 044,01
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110
5 044,01 -5 044,01
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 1 09 04050 00 0000 110
5 044,01 -5 044,01
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 10 000 1 09 04050 10 0000 110
5 044,01 -5 044,01
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 5 515 000,00 3 000 906,23 2 514 093,77
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 5 305 000,00 2 944 935,02 2 360 064,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 10 0000 120 5 305 000,00 2 944 935,02 2 360 064,98
Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи прав на заключение договоров за земли,находящиеся в собственности поселений 10 000 1 11 05 025 00 0000 120 - 6 599,84 -6 599,84
Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи прав на заключение договоров за земли,находящиеся в собственности поселений 10 000 1 11 05 025 10 0000 120
6 599,84 -6 599,84
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 210 000,00 49 371,37 160 628,63
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 210 000,00 49 371,37 160 628,63
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 2 000 000,00 1 723 446,75 276 553,25
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 2 000 000,00 1 723 446,75 276 553,25
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 2 000 000,00 1 723 446,75 276 553,25
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06013 10 0000 430 2 000 000,00 1 723 446,75 276 553,25
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 19 000,00 18 877,73 122,27
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 19 000,00 18 877,73 122,27
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 16 90050 10 0000 140 19 000,00 18 877,73 122,27
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 - -48 410,65 48 410,65
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180
-60 951,00 60 951,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 17 01050 10 0000 180
-60 951,00 60 951,00
Прочие неналоговые доходы бюджетам поселений 10 000 1 17 05 000 00 0000 180 - 12 540,35 -12 540,35
Прочие неналоговые доходы бюджетам поселений 10 000 1 17 05 050 10 0000 180
10 428,35 -10 428,35
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 4 407 210,91 1 314 162,91 3 093 048,00
Субсидия бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 4 639 570,00 1 546 522,00 3 093 048,00
Субсидия бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0159 151 4 639 570,00 1 546 522,00 3 093 048,00
Возврат остатков субсидий 10 000 2 19 05000 10 0000 151 -232 359,09 -232 359,09 -
Возврат остатков субсидий имеющие целевое направление прошлых лет из бюджетов поселений 10 000 2 19 05000 10 0000 151 -232 359,09 -232 359,09 -





-
Доходы бюджета - Всего

95 163 310,91 43 063 982,88 52 099 328,03
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 407 210,91 1 314 162,91 3 093 048,00








2. Расходы бюджета






Форма 0503117 с.2 (руб)
Наименование показателя


Исполнено
Код Код расхода Утвержденные
стро- по бюджетной бюджетные Неисполненные
ки классификации назначения назначения




1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета-всего 200 x 107 146 425,15 30 925 077,55 76 221 347,60
Общегосударственные вопросы 200 0100 23 839 439,00 8 127 898,73 15 711 540,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 0102 564 327,00 0,00 564 327,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 0102 0020000 564 327,00 0,00 564 327,00
Глава муниципального образования 200 0102 0020300 564 327,00 0,00 564 327,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0102 0020300 500 564 327,00 0,00 564 327,00
Расходы 200 0102 0020300 500 200 564 327,00 0,00 564 327,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0102 0020300 500 210 564 327,00 0,00 564 327,00
Заработная плата 200 0102 0020300 500 211 401 518,00
401 518,00
Прочие выплаты 200 0102 0020300 500 212 31 913,00
31 913,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0102 0020300 500 213 130 896,00
130 896,00

200


0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 0104 17 831 934,00 6 217 001,25 11 614 932,75
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 0104 0020000 17 831 934,00 6 217 001,25 11 614 932,75
Центральный аппарат 200 0104 0020400 17 831 934,00 6 217 001,25 11 614 932,75
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности администрации муниципального образования 200 0104 0020412 17 831 934,00 6 217 001,25 11 614 932,75
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0104 0020412 500 17 831 934,00 6 217 001,25 11 614 932,75
Расходы 200 0104 0020412 500 200 16 990 569,00 5 948 568,06 11 042 000,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 0020412 500 210 14 359 431,00 5 130 173,51 9 229 257,49
Заработная плата 200 0104 0020412 500 211 10 371 351,00 3 802 689,40 6 568 661,60
Прочие выплаты 200 0104 0020412 500 212 657 398,00 95 737,50 561 660,50
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 0020412 500 213 3 330 682,00 1 231 746,61 2 098 935,39
Оплата работ, услуг 200 0104 0020412 500 220 2 361 888,00 749 535,17 1 612 352,83
Услуги связи 200 0104 0020412 500 221 550 000,00 188 713,73 361 286,27
Коммунальные услуги 200 0104 0020412 500 223 762 659,00 211 100,78 551 558,22
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0104 0020412 500 225 585 254,00 142 550,39 442 703,61
Прочие работы, услуги 200 0104 0020412 500 226 463 975,00 207 170,27 256 804,73
Прочие расходы 200 01040 020412 500 290 269 250,00 68 859,38 200 390,62
Поступление нефинансовых активов 200 01040 020412 500 300 841 365,00 268 433,19 572 931,81
Увеличение стоимости основных средств 200 0104 0020412 500 310 180 000,00 82 052,60 97 947,40
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0104 0020412 500 340 661 365,00 186 380,59 474 984,41






Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 0106 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Межбюджетные трансферты 200 0106 5210000 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 200 0106 5210500 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера финансирование за счет средств, полученных из бюджета муниципального района в виде субвенций и субсидий на реализацию переданных пономочий 200 0106 5210551 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Иные межбюджетные трансферты 200 0106 52410551 017 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Расходы 200 0106 5210551 017 200 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 0106 5210551 017 250 33 340,00 8 335,00 25 005,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 0106 5210551 017 251 33 340,00 8 335,00 25 005,00






Резервные фонды
0111 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные фонды 200 0111 070000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонды местных администраций 200 0111 0700500 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочие расходы 200 0111 0700500 013 100 000,00 0,00 100 000,00
Расходы 200 0111 0700500 013 200 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочие расходы 200 0111 0700500 013 290 100 000,00
100 000,00






Другие общегосударственные вопросы 200 0113 5 309 838,00 1 902 562,48 3 407 275,52
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0113 0920000 5 309 838,00 1 902 562,48 3 407 275,52
Выполнение других обязательств государства
0113 0920300 5 309 838,00 1 902 562,48 3 407 275,52
Прочие мероприятия 200 0113 0920313 5 309 838,00 1 902 562,48 3 407 275,52
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0113 0920313 500 5 309 838,00 1 902 562,48 3 407 275,52
Расходы 200 0113 0920313 500 200 5 280 788,00 1 873 528,48 3 407 259,52
Оплата работ, услуг 200 0113 0920313 500 220 4 919 950,00 1 656 700,47 3 263 249,53
Услуги связи 200 0113 0920313 500 221 83 000,00 24 750,00 58 250,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 0113 0920313 500 224 204 000,00 85 000,00 119 000,00
Прочие работы, услуги 200 0113 0920313 500 226 4 632 950,00 1 546 950,47 3 085 999,53
Прочие расходы 200 0113 0920313 500 290 360 838,00 216 828,01 144 009,99
Поступление нефинансовых активов 200 0113 0920313 500 300 29 050,00 29 034,00 16,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0113 0920313 500 340 29 050,00 29 034,00 16,00






Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 0300 250 000,00 0,00 250 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 250 000,00 0,00 250 000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 200 0309 2180000 250 000,00 0,00 250 000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309 2180100 250 000,00 0,00 250 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
0309 2180110 250 000,00 0,00 250 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления
0309 2180110 500 250 000,00 0,00 250 000,00
Расходы 200 0309 2180100 500 200 125 000,00 0,00 125 000,00
Оплата работ, услуг 200 0309 2180100 500 220 125 000,00 0,00 125 000,00
Прочие работы, услуги 200 0309 2180110 500 226 125 000,00
125 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 0309 2180110 500 300 125 000,00 0,00 125 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0309 2180110 500 340 125 000,00
125 000,00
Национальная экономика 200 0400 31 240 149,00 7 454 070,28 23 786 078,72
Топливно-энергетический комплекс 200 0402 15 000,00 0,00 15 000,00
Вопросы топливно-энергетического комплекса 200 0402 2480000 15 000,00 0,00 15 000,00
Мероприятия в топливно-энергетической области 200 0402 2480100 15 000,00 0,00 15 000,00
Субсидии юридическим лицам 200 0402 2480100 006 15 000,00 0,00 15 000,00
Расходы 200 0402 24804100 006 200 15 000,00 0,00 15 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 0402 2480100 006 240 15 000,00 0,00 15 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 0402 2480100 006 242 15 000,00
15 000,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
0409 28 775 149,00 7 351 044,65 21 424 104,35
Дорожное хозяйство
0409 3150000 28 775 149,00 7 351 044,65 21 424 104,35
Поддержка дорожного хозяйства
0409 3150200 28 775 149,00 7 351 044,65 21 424 104,35
Мероприятия на поддержку дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета (светофоры)
0409 3150210 800 000,00 233 196,00 566 804,00
Отдельные мероприятия в оласти дорожного хозяйства
0409 3150210 365 400 000,00 133 200,00 266 800,00
Расходы
0409 3150210 365 200 400 000,00 133 200,00 266 800,00
Оплата работ, услуг
0409 3150210 365 220 400 000,00 133 200,00 266 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества
0409 3150210 365 225 400 000,00 133 200,00 266 800,00
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность за счет средств местного бюджета
0409 3150210 400 000,00 99 996,00 300 004,00
Отдельные мероприятия в оласти дорожного хозяйства
0409 3150210 365 400 000,00 99 996,00 300 004,00
Поступление нефинансовых активов
0409 3150210 365 300 400 000,00 99 996,00 300 004,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0409 3150210 365 340 400 000,00 99 996,00 300 004,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0409 3150214 500 546 215,00 0,00 546 215,00
Расходы 200 0409 3150214 500 200 546 215,00 0,00 546 215,00
Оплата работ, услуг 200 0409 3150214 500 220 546 215,00 0,00 546 215,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0409 3150214 500 225 546 215,00
546 215,00
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность за счет средств местного бюджета 200 0409 3150215 27428934,00 7117848,65 20 311 085,35
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0409 3150215 500 27428934,00 7117848,65 20 311 085,35
Расходы 200 0409 3150215 500 200 25428934,00 6411468,92 19 017 465,08
Оплата работ, услуг 200 0409 3150215 500 220 25428934,00 6411468,92 19 017 465,08
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0409 3150215 500 225 24928934,00 6117465,92 18 811 468,08
Прочие работы, услуги 200 0409 3150215 500 226 500000,00 294003,00 205 997,00
Поступление нефинансовых активов 200 0409 3150215 500 300 2000000,00 706379,73 1 293 620,27
Увеличение стоимости основных средств 200 0409 3150215 500 310 1600000,00 560129,73 1 039 870,27
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0409 3150215 500 340 400000,00 146250,00 253 750,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 0412 2 450 000,00 103 025,63 2 346 974,37
Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства 200 0412 3380000 500 000,00 0,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства 200 0412 338000 500 000,00 0,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства 200 0412 3380010 500 000,00 0,00 500 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0412 3380010 500 500 000,00 0,00 500 000,00
Расходы 200 0412 3380010 500 200 500 000,00 0,00 500 000,00
Оплата работ, услуг 200 0412 3380010 500 220 500 000,00 0,00 500 000,00
Прочие работы, услуги 200 0412 3380010 500 226 500 000,00
500 000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 200 0412 3400000 450 000,00 103 025,63 346 974,37
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 0412 3400300 300 000,00 103 025,63 196 974,37
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 0412 3400310 300 000,00 103 025,63 196 974,37
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0412 3400310 500 300 000,00 103 025,63 196 974,37
Расходы 200 0412 3400310 500 200 300 000,00 103 025,63 196 974,37
Оплата работ, услуг 200 0412 3400310 500 220 300 000,00 103 025,63 196 974,37
Прочие работы, услуги 200 0412 3400310 500226 300 000,00 103 025,63 196 974,37
Мероприятия в области гражданской промышленности 200 0412 3400400 150 000,00 0,00 150 000,00
Расходы за счет местного бюджета на мероприятия в области гражданской промышленности 200 0412 3400410 150 000,00 0,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам 200 0412 3400410 006 150 000,00 0,00 150 000,00
Расходы 200 0412 3400410 006 200 150 000,00 0,00 150 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 0412 34000410 006 240 150 000,00 0,00 150 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 0412 3400410 006 241 150 000,00
150 000,00
Целевые программы муниципальных обрахований 200 0412 7950000 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета Подпрограммы "Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы 200 0412 7950003 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0412 7950003 500 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Расходы 200 0412 7950003 500 200 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Оплата работ, услуг 200 0412 7950003 500 220 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Прочие работы, услуги 200 0412 7950003 500 226 1 500 000,00
1 500 000,00






Жилищно-коммунальное хозяйство 200 0500 25 874 655,00 7 713 894,19 18 160 760,81






Благоустройство 200 0503 25 874 655,00 7 713 894,19 18 160 760,81
Благоустройство
0503 60000 25 874 655,00 7 713 894,19 18 160 760,81
Уличное освещение 200 0503 6000100 9 380 000,00 2 713 271,94 6 666 728,06
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по содержанию уличного освещения 200 0503 6000110 9 380 000,00 2 713 271,94 6 666 728,06
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0503 6000110 500 9 380 000,00 2 713 271,94 6 666 728,06
Расходы 200 0503 6000110 500 200 6 530 000,00 2 086 201,04 4 443 798,96
Оплата работ, услуг 200 0503 6000110 500 220 6 530 000,00 2 086 201,04 4 443 798,96
Коммунальные услуги 200 0503 6000110 500 223 5 500 000,00 1 967 551,71 3 532 448,29
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0503 6000110 500 225 1 030 000,00 118 649,33 911 350,67
Поступление нефинансовых активов 200 0503 6000110 500 300 2 850 000,00 627 070,90 2 222 929,10
Увеличение стоимости основных средств 200 0503 6000110 500 310 1 950 000,00
1 950 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0503 6000110 500 340 900 000,00 627 070,90 272 929,10






Озеленение 200 0503 6000300 5 063 739,00 2 265 950,00 2 797 789,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по озеленению 200 0503 6000310 5 063 739,00 2 265 950,00 2 797 789,00
Субсидии юридическим лицам 200 0503 6000310 006 5 063 739,00 2 265 950,00 2 797 789,00
Расходы 200 0503 6000310 006 200 5 063 739,00 2 265 950,00 2 797 789,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 0503 6000310 006 240 5 063 739,00 2 265 950,00 2 797 789,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 0503 6000310 006 241 5 063 739,00 2 265 950,00 2 797 789,00






Организация и содержание мест захоронения 200 0503 6000400 6 051 460,00 2 173 852,84 3 877 607,16
Расходы за счет средств местного бюджета на организацию и содержание мест захоронения 200 0503 6000410 6 051 460,00 2 173 852,84 3 877 607,16
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0503 6000410 500 6 051 460,00 2 173 852,84 3 877 607,16
Расходы 200 0503 6000410 500 200 5 965 100,00 2 087 492,84 3 877 607,16
Оплата работ, услуг 200 0503 6000410 500 220 5 965 100,00 2 087 492,84 3 877 607,16
Коммунальные услуги 200 0503 6000410 500 223 52 360,00 12 836,23 39 523,77
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0503 6000410 500 225 5 312 740,00 1 686 156,61 3 626 583,39
Прочие работы, услуги 200 0503 6000410 500 226 600 000,00 388 500,00 211 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 0503 6000410 500 300 86 360,00 86 360,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 0503 6000410 500 310 86 360,00 86 360,00 0,00






Прочие мероприятия по благоустройству поселений 200 0503 6000500 5 379 456,00 560 819,41 4 818 636,59
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение прочих мероприятий по благоустройству поселений 200 0503 6000510 5 379 456,00 560 819,41 4 818 636,59
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0503 6000510 500 5 379 456,00 560 819,41 4 818 636,59
Расходы 200 0503 6000510 500 200 4 296 102,00 479 729,41 3 816 372,59
Оплата работ, услуг 200 0503 6000510 500 220 4 296 102,00 479 729,41 3 816 372,59
Коммунальные услуги 200 0503 6000510 500 223 288 593,00 24 572,63 264 020,37
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0503 6000510 500 225 1 731 765,00 343 056,78 1 388 708,22
Прочие работы, услуги 200 0503 6000510 500 226 2 275 744,00 112 100,00 2 163 644,00
Поступление нефинансовых активов 200 0503 6000510 500 300 1 083 354,00 81 090,00 1 002 264,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0503 6000510 500 340 1 083 354,00 81 090,00 1 002 264,00






Молодежная политика и оздоровление детей 200 0707 350 000,00 66 800,00 283 200,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 200 0707 4310000 350 000,00 66 800,00 283 200,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 0707 4310100 350 000,00 66 800,00 283 200,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий для детей и молодежи 200 0707 4310111 350 000,00 66 800,00 283 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 0707 4310111 500 350 000,00 66 800,00 283 200,00
Расходы 200 0707 4310111 500 200 320 000,00 66 800,00 253 200,00
Оплата работ, услуг 200 0707 4310111 500 220 89 000,00 0,00 89 000,00
Прочие работы, услуги 200 0707 4310111 500 226 89 000,00
89 000,00
Прочие расходы 200 0707 4310111 500 290 231 000,00 66 800,00 164 200,00
Поступление нефинансовых активов 200 0707 4310111 500 300 30 000,00 0,00 30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0707 4310111 500 340 30 000,00
30 000,00






Культура, кинематография 200 08 19 479 781,00 5 844 827,35 13 634 953,65
Культура 200 0801 19 449 781,00 5 844 827,35 13 604 953,65
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 0801 4400000 10 767 812,00 3 110 149,87 7 657 662,13
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 0801 4409900 10 767 812,00 3 110 149,87 7 657 662,13
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 200 0801 4409911 7 089 041,00 2 935 917,00 4 153 124,00
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4409911 001 7 089 041,00 2 935 917,00 4 153 124,00
Расходы 200 0801 4409911 001 200 6 927 211,00 2 795 002,74 4 132 208,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4409911 001 210 5 226 673,00 2 093 025,31 3 133 647,69
Заработная плата 200 0801 4409911 001 211 4 014 336,00 1 683 810,58 2 330 525,42
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4409911 001 213 1 212 337,00 409 214,73 803 122,27
Оплата работ, услуг 200 0801 4409911 001 220 1 642 238,00 661 941,49 980 296,51
Услуги связи 200 0801 4409911 001 221 67 643,31 21 852,70 45 790,61
Коммунальные услуги 200 0801 4409911 001 223 1 251 713,00 443 133,60 808 579,40
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0801 4409911 001 225 36 540,00 23 600,00 12 940,00
Прочие работы, услуги 200 0801 4409911 001 226 286 341,69 173 355,19 112 986,50
Прочие расходы 200 0801 4409911 001 290 58 300,00 40 035,94 18 264,06
Поступление нефинансовых активов 200 0801 4409911 001 300 161 830,00 140 914,26 20 915,74
Увеличение стоимости основных средств 200 0801 4409911 001 310 93 000,00 92 930,00 70,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0801 4409911 001 340 68 830,00 47 984,26 20 845,74
Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 200 0801 4409933 2 841 030,00 0,00 2 841 030,00
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4409933 001 2 841 030,00 0,00 2 841 030,00
Расходы 200 0801 4409933 001 200 2 841 030,00 0,00 2 841 030,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4409933 001 210 2 841 030,00 0,00 2 841 030,00
Заработная плата 200 0801 4409933 001 211 2 182 050,00
2 182 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4409933 001 213 658 980,00
658 980,00






Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации клуб хутора Кожевников 200 0801 4409912 837 741,00 174 232,87 663 508,13
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4409912 001 837 741,00 174 232,87 663 508,13
Расходы 200 0801 4409912 001 200 796 541,00 146 767,09 649 773,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4409912 001 210 613 087,00 137 343,67 475 743,33
Заработная плата 200 0801 4409912 001 211 470 881,00 103 818,79 367 062,21
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4409912 001 213 142 206,00 33 524,88 108 681,12
Оплата работ, услуг 200 0801 4409912 001 220 159 496,22 4 815,64 154 680,58
Услуги связи 200 0801 4409912 001 221 5 690,00 4 330,00 1 360,00
Коммунальные услуги 200 0801 4409912 001 223 151 976,22 485,64 151 490,58
Работы, услуги по содержанию имущества 200 08014409912 001 225 1 830,00
1 830,00
Прочие расходы 200 08014409912 001 290 23 957,78 4 607,78 19 350,00
Поступление нефинансовых активов 200 0801 4409912 001 300 41 200,00 27 465,78 13 734,22
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0801 4409912 001 340 41 200,00 27 465,78 13 734,22






Музеи и постоянные выставки 200 0801 4410000 1 526 125,00 409 743,66 1 116 381,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 0801 4419900 1 526 125,00 409 743,66 1 116 381,34
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание музеев и постоянных выставок 200 0801 4419911 1 083 945,00 409 743,66 674 201,34
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4419911 001 1 083 945,00 409 743,66 674 201,34
Расходы 200 0801 4419911 001 200 1 073 945,00 407 243,66 666 701,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4419911 001 210 791 276,00 283 124,24 508 151,76
Заработная плата 200 0801 4419911 001 211 607 738,00 225 711,27 382 026,73
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4419911 001 213 183 538,00 57 412,97 126 125,03
Оплата работ, услуг 200 0801 4419911 001 220 270 269,00 118 793,42 151 475,58
Услуги связи 200 0801 4419911 001 221 4 970,00 639,32 4 330,68
Коммунальные услуги 200 0801 4419911 001 223 197 999,00 98 154,10 99 844,90
Прочие работы, услуги 200 0801 4419911 001 226 67 300,00 20 000,00 47 300,00
Прочие расходы 200 0801 4419911 001 290 12 400,00 5 326,00 7 074,00
Поступление нефинансовых активов 200 08014419911 001 300 10 000,00 2 500,00 7 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0801 4419911 001 340 10 000,00 2 500,00 7 500,00
Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 200 0801 4419933 442 180,00 0,00 442 180,00
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4419933 001 442 180,00 0,00 442 180,00
Расходы 200 0801 4419933 001 200 442 180,00 0,00 442 180,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4419933 001 210 442 180,00 0,00 442 180,00
Заработная плата 200 0801 4419933 001 211 339 620,00
339 620,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4419933 001 213 102 560,00
102 560,00






Библиотеки 200 0801 4420000 7 155 844,00 2 324 933,82 4 830 910,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 0801 4429900 7 155 844,00 2 324 933,82 4 830 910,18
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 200 0801 4429911 5 799 484,00 2 324 933,82 3 474 550,18
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4429911 001 5 799 484,00 2 324 933,82 3 474 550,18
Расходы 200 0801 4429911 001 200 5 746 154,00 2 320 025,82 3 426 128,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4429911 001 210 5 013 153,00 2 060 832,34 2 952 320,66
Заработная плата 200 0801 4429911 001 211 3 848 274,00 1 590 177,18 2 258 096,82
Прочие выплаты 200 0801 4429911 001 212 2 700,00
2 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4429911 001 213 1 162 179,00 470 655,16 691 523,84
Оплата работ, услуг 200 0801 4429911 001 220 627 251,00 233 062,48 394 188,52
Услуги связи 200 0801 4429911 001 221 55 000,00 17 070,63 37 929,37
Транспортные услуги 200 0801 4429911 001 222 5 000,00 120,00 4 880,00
Коммунальные услуги 200 0801 4429911 001 223 338 665,00 115 018,50 223 646,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0801 4429911 001 225 70 000,00 15 038,39 54 961,61
Прочие работы, услуги 200 0801 4429911 001 226 158 586,00 85 814,96 72 771,04
Прочие расходы 200 0801 4429911 001 290 105 750,00 26 131,00 79 619,00
Поступление нефинансовых активов 200 0801 4429911 001 300 53 330,00 4 908,00 48 422,00
Увеличение стоимости основных средств
0801 4429911 001 310 20 000,00
20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
0801 4429911 001 340 33 330,00 4 908,00 28 422,00
Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 200 0801 4429933 1 356 360,00 0,00 1 356 360,00
Выполнение функций казенными учреждениями 200 0801 4429933 001 1 356 360,00 0,00 1 356 360,00
Расходы 200 0801 4429933 001 200 1 356 360,00 0,00 1 356 360,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4429933 001 210 1 356 360,00 0,00 1 356 360,00
Заработная плата 200 0801 4429933 001 211 1 041 750,00
1 041 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 4429933 001 213 314 610,00
314 610,00






Кинематография 200 0802 30 000,00 0,00 30 000,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 0802 4400000 30 000,00 0,00 30 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 0802 4409911 30 000,00 0,00 30 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 200 0802 4409911 012 30 000,00 0,00 30 000,00
Выполнение функций государственными органами 200 0802 4409911 012 30 000,00 0,00 30 000,00
Расходы 200 0802 4409911 012 200 30 000,00 0,00 30 000,00
Оплата работ, услуг 200 0802 4409911 012 220 30 000,00 0,00 30 000,00
Прочие работы, услуги 200 0802 4409911 012 226 30 000,00
30 000,00






Социальная политика 200 0100 5 912 401,15 1 701 237,00 4 211 164,15
Соцмальное обеспечение населения 200 1003 5 603 855,50 1 392 691,35 4 211 164,15
Федеральные целевые программы 200 1003 1000000 205 594,20 205 594,20 0,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 200 1003 1008800 205 594,20 205 594,20 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 200 1003 1008820 205 594,20 205 594,20 0,00
Субсидии на обеспечение жильем 200 1003 1008820 501 205 594,20 205 594,20 0,00
Расходы 200 1003 1008820 501 200 205 594,20 205 594,20 0,00
Социальное обеспечение 200 1003 1008820 501 260 205 594,20 205 594,20 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 1003 1008820 501 262 205 594,20 205 594,20 0,00






Социальное обеспечение населения 200 1003 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Социальная помощь 200 1003 5050000 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 200 1003 5052200 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение 200 1003 5052206 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Социальные выплаты 200 1003 5052206 005 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Расходы 200 1003 5052206 005 200 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Социальное обеспечение 200 1003 5052206 005 220 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Пособия по социальной помощи населению 200 1003 5052206 005 226 3 700 000,00 1 083 837,00 2 616 163,00
Региональные целевые программы 200 1003 5220000 102 951,45 102 951,45 0,00
Краевая целевая программа «Жилище" в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 200 1003 5227600 102 951,45 102 951,45 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" 200 1003 5227604 102 951,45 102 951,45 0,00
Субсидии на обеспечение жильем 200 1003 5227604 501 102 951,45 102 951,45 0,00
Расходы 200 1003 5227604 501 200 102 951,45 102 951,45 0,00
Социальное обеспечение 200 1003 5227604 501 260 102 951,45 102 951,45 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 1003 5227604 501 262 102 951,45 102 951,45 0,00
Целевая программа муниципального образования 200 1003 79500000 1 903 855,50 308 854,35 1 595 001,15
Целевая программа муниципального образования"Обеспечение жильем молодых семей в СК 200 1003 7950032 1 903 855,50 308 854,35 1 595 001,15
Субсидия на обеспечение жильем 200 1003 7950032 501 1 903 855,50 308 854,35 1 595 001,15
Расходы 200 1003 7950032 501 200 1 903 855,50 308 854,35 1 595 001,15
Социальное обеспечение 200 1003 7950032 501 260 1 903 855,50 308 854,35 1 595 001,15
Пособия по социальной помощи населению 200 1003 7950032 501 262 1 903 855,50 308 854,35 1 595 001,15






Физическая культура и спорт 200 1100 200 000,00 16 350,00 183 650,00
Массовый спорт 200 1102 200 000,00 16 350,00 183 650,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 200 1102 5120000 200 000,00 16 350,00 183 650,00
Расходы на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 200 1102 5120100 200 000,00 16 350,00 183 650,00
Расходы за счет местного бюджета на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 200 1102 5120110 200 000,00 16 350,00 183 650,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 1102 5120110 500 200 000,00 16 350,00 183 650,00
Расходы 200 1102 5120110 500 200 160 000,00 0,00 160 000,00
Оплата работ, услуг
1102 5120110 500 220 20 000,00 0,00 20 000,00
Прочие работы, услуги
1102 5120110 500 226 20 000,00
20 000,00
Прочие расходы
1102 5120110 500 290 140 000,00
140 000,00
Поступление нефинансовых активов
1102 5120110 500 300 40 000,00 16 350,00 23 650,00
Увеличение стоимости материальных запасов
1102 5120110 500 340 40 000,00 16 350,00 23 650,00






Расходы бюджета-всего 200 x 107 146 425,15 30 925 077,55 76 221 347,60
Результат исполнения (профицит /дефицит ) 450 x -11 983 114,24 12 138 905,33 -24 122 019,57










Форма 0503117 с.3 (руб)


Код источника
Исполнено Неисполненные назначения


финансирования Утвержденные
Наименование показателя Код дефицита бюджета бюджетные

стро- по бюджетной назначения

ки классификации
1 2 3 4 5 6






Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 11 983 114,24 -12 138 905,33 24 122 019,57
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 11 983 114,24 -12 138 905,33 *
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -95 163 310,91 -43 110 066,42 *
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -95 163 310,91 -43 110 066,42 *
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -95 163 310,91 -43 110 066,42 *
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -95 163 310,91 -43 110 066,42 *
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 107 146 425,15 30 971 161,09 *
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 107 146 425,15 30 971 161,09 *
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 107 146 425,15 30 971 161,09 *
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 107 146 425,15 30 971 161,09 *






И.О.главы г.Михайловска




___________________ Полякова Н.И



(подпись) (расшифровка подписи)